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采购与付款循环中,属于“完整性”认定的关键内部控制程序为()

2020/7/10
A已填制的验收单均已登记入账

B订货单、验收单均连续编号

C采购的价格和折扣均经适当批准

D内部核查应付账款明细账的内容

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